CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 11/05/2024  doneData menor ou igual a 11/06/2024 
1 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 297.800,65
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
14/05/2024 02050056
048 - Secretaria de Educação Básica
14050105
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X28.748/0001-XX
PROVIX DISTRIB UIDORA DE PROD UTOS ALIMENTÍC IOS EIRELI
Pregão Realizado 297.800,65 visibilityDetalhes

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