CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 10/05/2024  doneData menor ou igual a 10/06/2024 
164 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.143.615,34
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
05/06/2024 05060025 28050012
021 - Secretaria Municipal de Governo fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, contrato nº 20240016 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060025
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 893,65 visibility Detalhes
05/06/2024 05060024 21050018
036 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, contrato nº 20240020, pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS.
05060024
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 813,89 visibility Detalhes
05/06/2024 05060023 21050017
038 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Integração Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social, contrato nº 20240019 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060023
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 195,90 visibility Detalhes
05/06/2024 05060022 21050016
029 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, contrato nº 20240017, pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS.
05060022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 176,70 visibility Detalhes
05/06/2024 05060021 21050015
004 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Gerenciamento, contrato nº 20240022 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 2.650,95 visibility Detalhes
05/06/2024 05060020 21050014
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, gestão das atividades do ensino fundamnetal, conforme contrato nº 20240022, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS.
05060020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 3.525,43 visibility Detalhes
05/06/2024 05060019 21050013
006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social-Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade(PSE/CREAS), contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 153,14 visibility Detalhes
05/06/2024 05060018 21050012
006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 505,36 visibility Detalhes
05/06/2024 05060017 21050011
006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 1.258,24 visibility Detalhes
05/06/2024 05060016 21050010
005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância em Saúde, contrato nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
05060016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.358/0001-XX
AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
Pregão Realizado 214,63 visibility Detalhes

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