Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 10050020 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.000,95 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 10050019 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 193,02 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 20050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária ao Servidor Municipal Edivan dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00(cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE,onde o mesmo irá para translado de profissional que irá participar da Oficina sobre o Trabalho Social com Familías no Âmbito do PAEFI,no dia 22 de maio de 2024, localizado no Auditório do Meridional Convenções Center, situado a Rua Av. Santos Dumont,779-Centro,Fortaleza/CE, conforme portar |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.196.944-XX EDIVAN DOS SAN TOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 10050018 004 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 30%, contrato nº 20240022 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 21.965,66 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 10050010 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - MAC, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 15.023,88 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 20050008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária ao Servidor Municipal Uilia Medeiros Barbosa,lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá para translado de profissional que irá participar da Oficina sobre o Trabalho Social com Familías no Âmbito do PAEFI, no dia 23 de maio de 2024, localizado no Auditório do Meridional Convenções Center, situado a Rua Av.Santos Dumont,779-Centro,Fortaleza/CE, conforme |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.714.578-XX UILIA MEDEIROS BARBOSA |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 26030007 023 - Secretaria Municipal de Administração AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.198/0005-XX CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.230,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 10050011 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - PAP, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.576,84 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 10050013 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância em Saúde, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 589,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 20050007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão duas diárias ao Servidor Municipal Jose Nunes de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Psicólogo, no valor de R$100,00 (cem reais), no valor de R$ 100,00(cem reais), totalizando assim o valor final de R$200,00 (duzentos reais),para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar da Oficina sobre o Trabalho Social com Famílias no Âmbito do PAEFI, acontecerá nos dias 22 e 23 de maio de 2024, no Auditório do Meridional Convenções Center, s |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.602.253-XX JOSE NUNES DE SOUSA |
Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
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